8月28日,会稽山举行2024年半年度业绩说明会。 

  会上,有投资者提到,公司上半年销售费用大幅增长,远远超过营收增幅,致使扣非净利润增幅不足5%。不免让人担心未来营收增长放缓一些或回落的话,公司利润很容易被侵蚀掉,还不如2022年及之前。

  对此,会稽山董事、总经理杨刚表示,销售费用增长的主要因素为本期职工薪酬增加、及广告宣传促销等业务支出增加。公司执行“会稽山”“兰亭”双品牌战略,强化组织能力建设,不断深化终端下沉管理,同步加大线上线下宣传推广力度,力争达到业绩增长目标。同时公司在费用投入方面将随市场表现做不断优化。

  据杨刚介绍,公司上半年实现营收7.36亿元,同比增长18.24%;归母净利润9078.22万元,同比增长15.63%,得益于公司在生产、研发、营销、品牌、渠道等方面持续变革创新。

  一是产品结构优化,与去年同期相比,中高端黄酒、普通黄酒、其他酒实现营收分别同比增长为13.17%、29.08%、48.02%。

  二是创新营销策略,通过场景赋能、圈层传播、品鉴会等提升知名度与美誉度。公司主力渠道为经销渠道,核心经销商合作稳定,截至2024H1 末,公司经销商共 1620 家,较年初净增加 72 家。

  三是成熟市场精耕细作,长三角地区经营稳固,其他地区加大宣传推广和大众消费培育,实现存量与增量同步突破。与去年同期相比,浙江、江苏、上海、其它地区,分别同比增长14.70%、13.64%、20.96%、57.38%。